-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE BEBEDOURO | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | PREFEITURA MUNICIPAL | | Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2009 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |--------------------------------------------------------| % | % | | | | Dotacao | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | ((e+f) | ((e+f)/a) | SALDO A LIQUIDAR | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada |-------------------------------------|-------------------------------------| RESTOS A PAGAR | / total| | (a-(e+f)) | | | | (a) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | (e+f)) | | | | | | | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(I) | 92.814.356,72| 98.440.012,34| 15.321.770,80| 54.337.303,99| 17.646.571,18| 40.931.829,35| 0,00| 94,63| 41,58| 57.508.182,99| | ESSENCIAL A JUSTICA | | | | | | | | | | | | administracao geral | 640.110,00| 1.074.564,20| 122.047,59| 887.867,13| 126.446,24| 459.984,71| 0,00| 1,06| 42,80| 614.579,49| | ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | | planejamento e orcamento | 789.910,00| 1.060.810,00| 116.547,06| 385.860,85| 140.786,74| 329.928,71| 0,00| 0,76| 31,10| 730.881,29| | administracao geral | 6.409.140,00| 6.582.140,00| 1.234.611,70| 4.643.845,21| 1.472.279,13| 3.750.280,44| 0,00| 8,67| 56,97| 2.831.859,56| | tecnologia da informacao | 504.670,00| 463.670,00| 55.372,34| 211.842,98| 57.209,80| 199.185,96| 0,00| 0,46| 42,95| 264.484,04| | administracao de receitas | 1.143.040,00| 1.236.340,00| 63.575,85| 538.323,34| 94.488,05| 440.604,84| 0,00| 1,01| 35,63| 795.735,16| | SEGURANCA PUBLICA | | | | | | | | | | | | policiamento | 1.132.420,00| 1.246.380,00| 315.483,63| 926.819,14| 315.247,48| 829.925,06| 0,00| 1,91| 66,58| 416.454,94| | defesa civil | 42.000,00| 50.500,00| 6.308,00| 13.180,04| 6.211,17| 11.008,21| 0,00| 0,02| 21,79| 39.491,79| | ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | assistencia ao idoso | 381.250,00| 381.250,00| 61.350,89| 127.775,09| 61.350,89| 127.170,09| 0,00| 0,29| 33,35| 254.079,91| | assistencia ao portador de deficiencia | 338.530,00| 338.530,00| 38.975,73| 91.175,73| 38.975,73| 91.175,73| 0,00| 0,21| 26,93| 247.354,27| | assistencia a crianca e ao adolescente | 1.807.410,00| 3.025.440,00| 233.914,71| 848.703,93| 263.129,16| 812.967,42| 0,00| 1,87| 26,87| 2.212.472,58| | assistencia comunitaria | 2.529.930,00| 2.730.986,92| 600.388,56| 1.493.469,67| 514.183,32| 1.217.803,86| 0,00| 2,81| 44,59| 1.513.183,06| | SAUDE | | | | | | | | | | | | atencao basica | 8.107.350,00| 8.169.950,00| 1.594.482,20| 4.604.156,65| 1.510.962,24| 3.813.043,74| 0,00| 8,81| 46,67| 4.356.906,26| | assistencia hospitalar e ambulatorial | 16.650.340,00| 20.982.995,62| 1.991.375,56| 11.781.831,85| 3.227.841,70| 7.746.102,01| 0,00| 17,90| 36,91| 13.236.893,61| | vigilancia sanitaria | 302.430,00| 255.530,00| 14.184,20| 29.387,33| 8.662,40| 22.305,33| 0,00| 0,05| 8,72| 233.224,67| | vigilancia epidemiologica | 277.890,00| 101.890,00| 0,00| 26.843,80| 4.524,00| 26.033,80| 0,00| 0,06| 25,55| 75.856,20| | EDUCACAO | | | | | | | | | | | | administracao geral | 1.401.050,00| 1.429.050,00| 324.792,82| 738.623,36| 251.972,91| 580.879,68| 0,00| 1,34| 40,64| 848.170,32| | alimentacao e nutricao | 2.639.330,00| 1.713.287,25| 185.980,40| 1.533.451,93| 540.928,10| 1.008.735,34| 0,00| 2,33| 58,87| 704.551,91| | ensino fundamental | 21.931.330,00| 20.432.805,72| 4.996.171,76| 10.083.550,01| 4.322.136,44| 7.942.209,97| 0,00| 18,36| 38,86| 12.490.595,75| | ensino medio | 0,00| 11.448,99| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 11.448,99| | educacao infantil | 4.509.330,00| 6.116.225,84| 1.165.696,38| 4.245.155,35| 1.475.838,31| 3.203.395,08| 0,00| 7,40| 52,37| 2.912.830,76| | educacao de jovens e adultos | 64.200,00| 64.200,00| 1.979,00| 6.270,10| 3.250,16| 5.767,45| 0,00| 0,01| 8,98| 58.432,55| | CULTURA | | | | | | | | | | | | difusao cultural | 687.940,00| 703.540,00| 201.661,37| 412.700,52| 184.470,87| 318.882,85| 0,00| 0,73| 45,32| 384.657,15| | URBANISMO | | | | | | | | | | | | administracao geral | 1.527.750,00| 1.646.850,00| 431.428,49| 1.108.556,28| 406.576,23| 970.400,60| 0,00| 2,24| 58,92| 676.449,40| | infra-estrutura urbana | 9.272.790,00| 8.107.397,08| 491.521,93| 4.630.150,91| 1.296.466,88| 2.914.590,66| 0,00| 6,73| 35,94| 5.192.806,42| | servicos urbanos | 4.115.660,00| 4.544.780,00| 550.298,30| 1.884.463,19| 695.192,44| 1.290.444,03| 0,00| 2,98| 28,39| 3.254.335,97| | HABITACAO | | | | | | | | | | | | habitacao urbana | 551.800,00| 556.300,00| 18.681,55| 68.572,93| 32.111,55| 66.912,93| 0,00| 0,15| 12,02| 489.387,07| | SANEAMENTO | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE BEBEDOURO | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | PREFEITURA MUNICIPAL | | Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2009 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |--------------------------------------------------------| % | % | | | | Dotacao | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | ((e+f) | ((e+f)/a) | SALDO A LIQUIDAR | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada |-------------------------------------|-------------------------------------| RESTOS A PAGAR | / total| | (a-(e+f)) | | | | (a) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | (e+f)) | | | | | | | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | saneamento basico urbano | 535.600,00| 293.469,82| 4.583,42| 165.109,25| 37.511,82| 164.479,25| 0,00| 0,38| 56,04| 128.990,57| | GESTAO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | preservacao e conservacao ambiental | 423.010,00| 423.010,00| 1.079,01| 1.537,15| 1.079,01| 1.079,01| 0,00| 0,00| 0,25| 421.930,99| | controle ambiental | 162.150,00| 162.150,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 162.150,00| | AGRICULTURA | | | | | | | | | | | | planejamento e orcamento | 3.940,00| 3.940,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 3.940,00| | abastecimento | 93.920,00| 459.420,00| 78.508,66| 379.595,81| 84.833,66| 247.811,77| 0,00| 0,57| 53,94| 211.608,23| | COMERCIO E SERVICOS | | | | | | | | | | | | promocao industrial | 277.556,72| 1.518.750,72| 0,00| 1.241.194,00| 0,00| 1.241.194,00| 0,00| 2,86| 81,72| 277.556,72| | turismo | 138.510,00| 138.510,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 138.510,00| | TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | transporte rodoviario | 657.380,00| 407.380,00| 11.306,29| 35.637,18| 11.306,29| 35.637,18| 0,00| 0,08| 8,74| 371.742,82| | DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | | | | desporto comunitario | 1.501.120,00| 1.685.950,18| 294.422,81| 887.592,98| 345.557,87| 757.829,34| 0,00| 1,75| 44,94| 928.120,84| | ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | | | | servico da divida interna | 263.570,00| 320.570,00| 115.040,59| 304.060,30| 115.040,59| 304.060,30| 0,00| 0,70| 94,84| 16.509,70| | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | | reserva de contintencia | 1.000.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | 4.789.820,00| 5.150.320,00| 911.329,08| 2.435.275,08| 954.929,63| 2.322.551,95| 0,00| 5,36| 45,09| 2.827.768,05| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |TOTAL | 97.604.176,72| 103.590.332,34| 16.233.099,88| 56.772.579,07| 18.601.500,81| 43.254.381,30 | 100,00| 41,75| 60.335.951,04| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE BEBEDOURO | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | PREFEITURA MUNICIPAL | | Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2009 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |--------------------------------------------------------| % | % | | | | Dotacao | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | ((e+f) | ((e+f)/a) | SALDO A LIQUIDAR | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada |-------------------------------------|-------------------------------------| RESTOS A PAGAR | / total| | (a-(e+f)) | | | | (a) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | (e+f)) | | | | | | | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) | | | | | | | | | | | | ESSENCIAL A JUSTICA | | | | | | | | | | | | administracao geral | 1.930,00| 1.930,00| 0,00| 251,16| 0,00| 251,16| 0,00| 0,01| 13,01| 1.678,84| | ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | | administracao geral | 373.730,00| 444.230,00| 49.081,82| 265.789,09| 87.658,47| 221.658,81| 0,00| 9,54| 49,89| 222.571,19| | tecnologia da informacao | 24.790,00| 24.790,00| 4.467,61| 12.552,36| 4.467,61| 12.552,36| 0,00| 0,54| 50,63| 12.237,64| | administracao de receitas | 53.940,00| 53.940,00| 7.396,15| 21.648,42| 7.396,15| 21.648,42| 0,00| 0,93| 40,13| 32.291,58| | SEGURANCA PUBLICA | | | | | | | | | | | | policiamento | 286.640,00| 296.640,00| 48.309,84| 140.627,74| 48.312,56| 140.325,74| 0,00| 6,04| 47,30| 156.314,26| | defesa civil | 4.400,00| 4.400,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 4.400,00| | ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | assistencia a crianca e ao adolescente | 3.670,00| 4.670,00| 1.259,72| 4.357,90| 1.259,72| 4.357,90| 0,00| 0,18| 93,31| 312,10| | assistencia comunitaria | 500.530,00| 500.530,00| 18.030,52| 53.120,67| 18.030,52| 53.120,67| 0,00| 2,28| 10,61| 447.409,33| | SAUDE | | | | | | | | | | | | atencao basica | 417.520,00| 417.520,00| 93.702,02| 249.746,44| 93.783,87| 247.746,44| 0,00| 10,66| 59,33| 169.773,56| | assistencia hospitalar e ambulatorial | 362.000,00| 471.000,00| 177.772,05| 384.880,14| 139.892,07| 344.541,19| 0,00| 14,83| 73,15| 126.458,81| | EDUCACAO | | | | | | | | | | | | administracao geral | 17.470,00| 21.470,00| 7.006,86| 20.536,03| 7.006,86| 20.536,03| 0,00| 0,88| 95,64| 933,97| | ensino fundamental | 1.605.610,00| 1.625.610,00| 264.063,72| 675.398,25| 307.652,86| 672.281,52| 0,00| 28,94| 41,35| 953.328,48| | educacao infantil | 312.670,00| 436.670,00| 129.989,27| 285.109,29| 129.091,30| 262.548,99| 0,00| 11,30| 60,12| 174.121,01| | educacao de jovens e adultos | 990,00| 990,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 990,00| | CULTURA | | | | | | | | | | | | difusao cultural | 24.340,00| 24.340,00| 3.004,32| 9.757,55| 3.132,46| 9.482,68| 0,00| 0,40| 38,95| 14.857,32| | URBANISMO | | | | | | | | | | | | administracao geral | 163.860,00| 163.860,00| 26.594,79| 78.683,85| 26.594,79| 78.683,85| 0,00| 3,38| 48,01| 85.176,15| | infra-estrutura urbana | 185.110,00| 185.110,00| 25.479,13| 71.166,53| 25.479,13| 71.166,53| 0,00| 3,06| 38,44| 113.943,47| | servicos urbanos | 274.130,00| 264.130,00| 32.269,40| 95.403,03| 32.269,40| 95.403,03| 0,00| 4,10| 36,11| 168.726,97| | HABITACAO | | | | | | | | | | | | habitacao urbana | 4.960,00| 4.960,00| 717,86| 2.123,88| 717,86| 2.123,88| 0,00| 0,09| 42,82| 2.836,12| | GESTAO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | preservacao e conservacao ambiental | 66.180,00| 66.180,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 66.180,00| | AGRICULTURA | | | | | | | | | | | | abastecimento | 4.060,00| 36.060,00| 10.740,73| 30.381,40| 10.740,73| 30.381,40| 0,00| 1,30| 84,25| 5.678,60| | TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | transporte rodoviario | 16.160,00| 16.160,00| 1.294,35| 3.899,40| 1.294,35| 3.899,40| 0,00| 0,16| 24,12| 12.260,60| | DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE BEBEDOURO | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | PREFEITURA MUNICIPAL | | Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2009 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |--------------------------------------------------------| % | % | | | | Dotacao | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | ((e+f) | ((e+f)/a) | SALDO A LIQUIDAR | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada |-------------------------------------|-------------------------------------| RESTOS A PAGAR | / total| | (a-(e+f)) | | | | (a) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | (e+f)) | | | | | | | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | desporto comunitario | 85.130,00| 85.130,00| 10.148,92| 29.841,95| 10.148,92| 29.841,95| 0,00| 1,28| 35,05| 55.288,05| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |TOTAL DAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 4.789.820,00| 5.150.320,00| 911.329,08| 2.435.275,08| 954.929,63| 2.322.551,95 | 100,00| 45,09| 2.827.768,05| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FONTE: Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.  ________________________________________ ________________________________________ EDSON VALTER GAZZOTTI JOSUE MARCONDES DE SOUZA CRC1SP112003/0-1 DIRETOR DEPARTAMENTO - FINANCEIRO 746.308.738-72 979.197.808-53 ________________________________________ ________________________________________ JOAO BATISTA BIANCHINI REGINA BRANDOLIN MAZEU PREFEITO MUNICIPAL CONTROLE INTERNO 071.376.858-46 104.147.158-02